近年来,枝江市交通运输局围绕增强内部审计的免疫功能,采取有力措施,以审促管、以审促廉,有效发挥了内审监督作用。
一、抓建章立制,促进提高内审质量。该局党委高度重视内审工作,立足于提高监督质量和监督效果,制订了《交通审计管理制度》《整改情况报告制度》《委托审计实施办法》等一系列措施办法,促进了内部审计的程序化、审计整改的制度化、委托审计的规范化,做到既要“审好”,又要“改好”,审计质量和效率得到了进一步提高。
二、抓财务收支审计,促进财务管理规范化。近三年,该局内审股共完成二级单位预算执行和财务收支审计37项,审计资金总额万元,查处违纪违规资金85.5万元,督促进行边审边改。通过审计,及时发现和纠正了部分单位内控执行不力、资金管理薄弱、往来结算不及时等问题,规范了财务管理、强化了财务监督。
三、抓工程项目审计,促进勤政廉政建设。将防范工程建设中的违纪违规和腐败作为工作的重中之重。近年来,对云盘湖大道建设工程、铁路工程战略装备点道路工程等25个工程项目进行了审计。审计金额万元,查处有问题资金.1万元,对工程审批手续不全、资金拨付不及时、招投标和会计核算不规范等问题,采取查、帮结合的方法督促被审计单位进行了整改。
四、抓经济责任审计,促进强化干部监管。坚持任中审计与离任审计相结合、以任中审计为主、离任必审的原则。近三年,对该市汽车运输公司、道路协会等7个单位领导进行了任中审计;对该市运管局、港航局等4个单位领导进行了离任审计。审计资金总额2.6亿元,查岀违纪违规资金万元。对被审领导履职行为、廉政情况等进行了客观公正地评价,为目标考核、任用干部提供了参考依据。
五、抓专项资金审计,促进提高资金使用效益。先后对燃油补贴资金、农村公路建设补助资金、危桥改造资金等专项资金进行了审计,重点审计专项资金是否专项核算、专款专用;有无挤占、挪用;有无体外循环或设立“小金库”等违纪违规行为。审计资金总额3.2亿元,查出不合规资金余万元,及时揭示和纠正专项资金管理中存在的不规范问题,确保资金及时足额到位、专款专用,使专项资金发挥其应有的效能。
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